sap里面怎么查汇率(如何在SAP查询采购订单?)

时间:2024-01-05 19:20:44 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

如何在SAP查询采购订单?

在SAP查询采购订单的方法:

1.打开SAP系统。

2.在检索框里输入代码ME2N。

3.进入界面如下。

4.填入相关检索条件。

5.用户可根据定义条件对采购订单进行查询,条件输入后点击,进行查询。清单界面如下:

6.查询完毕,点击返回主界面。

[求助]f.05的疑问

我和TKSQ有遇到同样的问题,我也想知道是什么原因,我有请SAP顾问查原因回答我是没有在当月维护外币汇率,可我有查找看到当月有维护当月汇率,我好奇怪这个问题,可有高手给我们解答

谁会用SAP财务软件啊,教教我把

用t-code:se16输入table名tcurr可以查看日别的全部汇率,以前的历史数据也都有~^_^

sap系统操作流程?

直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转

2、下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定

3、这个时候,继续点击那里的项目明细。

这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。

菜鸟问题:SAP的换算率与汇率有什么区别

QUOTE:原帖由j2ckc于2008-12-2820:03发表看不明白,好象是差不多的功能另外,IDES的默认小数点标志为逗号,怎么改回我们习惯的一点【图】1定义小数位格式【图】2定义日期格式。T-code:为SU01.然后点击修改就可以了。SAP方丈上传了这个附件:2008-12-2909:16查看原帖>>

SAP中汇率取值选择逻辑分析测试_sap 原始预算年初汇率-CSDN博客

在汇率中存在直接报价和间接报价;也存在不同年度汇率;在实际应用中,如果只有直接报价,没有间接报价,没有当年汇率,只有上年汇率,系统是否会自动调用?这当中有着什么样的控制及选择逻辑?

下面就从问题从发,来测试一下汇率选择的结果。

己知在OB08中,P汇率人民币和欧元在2020年度的直接和间接报价如下图;

找到或建立一个内部订单,并输入订单2020年度预算10000元,系统自动计算出对应的欧元。从计算结果中看,取的是2020年度P汇率人民币兑欧元7.5;

此时,在OB08中将2020年度的P汇率人民币兑欧元7.5行删除;并将2019年度的汇率改为7.6。看看当没有2020年度的汇率时,会不会自动取2019年度的汇率?

再次测试订单预算结果表明,当本年度没有汇率定义,会自动取上一年度的汇率定义。

继续测试,在OB08中将P汇率所有年度人民币兑欧元报价全部删除;但保留2020年度汇率欧元兑人民币的汇率8;这种情况下系统无法找到人民币兑欧元的汇率,理论上会有两种选择,一是直接提示找不到,二是使用欧元兑人民币的汇率;

经测试,与理论结果相符;如下图在OB07中对P汇率勾选定义反向后,

预算测试会自取到2020年度汇率欧元兑人民币的汇率8;

MichaelZYBEY:MBST已经弃用,对于MIGO冲销的如何查询呢?除了冲销后的采购订单数据里面,

不白的大白:请问销售计划协议可以创建跨公司的吗?然后交货单可以直接根据跨公司的计划协议创建吗

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

sap汇票账务处理(sap暂估入库的账务处理)_账务处理_会计学习网

今天给各位分享sap汇票账务处理的知识,其中也会对sap暂估入库的账务处理进行解释,如果未能解决您的账务处理问题,可在评论区留言!

1、用F-04可以,而且顺便清理应收。不知道你们有没有设置特别总账。一般用特别总账。

3、打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人贷:现金/银行存款其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。

4、)备选统驭科目特殊总帐标志是在过账凭证时用于区分不同的统御科目使用的。如对于客户主数据中设置的统御科目为应收账款,但是实际业务中会有预收账款、应收票据等,这时就需要设置特殊总帐标志来进行区分。

5、在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。

6、一样。对于客户应收账款,录入和查询显示都是客户编码,如果要录入应收票据、其它应收,必须录入客户编码加特别总账标志才能确定是应收票据。

1、T-CODEFB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

2、那么上月的**在下月冲销的账务处理怎么做?跨月作废**的账务处理对于普通**:在收回作废**的前提下,需要在系统里做“销项负数”。

3、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。

4、因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。

1、如果是产品质量出现问题,对于销货方而言,所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让,应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。

2、VL01N创建的退货交货单,VL02N过账后,系统默认的移动类型是651,物品放在MMBE的“customerreturn”这个库存类型中。

3、销售退回品种不符合要求等原因而发生的退货。

4、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

5、账户中去。借:补贴收入贷:本年利润请问,一般纳税人销售免税农产品应该如何处理账务?免税农产品与非免税货物,应当分别核算免税农产品1)购入的免税农产品不得抵扣税额,直接计入所购材料的成本。

6、销售商品发生退货时会计处理,分两种情况:第一种情况,尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借:库存商品贷:发出商品。

1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

2、可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。

3、使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来,选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。

4、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销**。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。

5、这个问题描述不详细:反响冲销有分很多种情况,譬如:采购订单收货,但是**未收到。**已校验,是够已经付款?如果只是冲销采购订单的收货101的移动类型(未开票、未付款)你用MB01102的这个移动类型直接就冲销了。

1、F-44的目的是将Vendor下面的未清项的状态设置为清帐。比如,VendorA下面有两个未清项,一个是正数的100,一个是负数的100。

2、印象中,SAP的清账,就是要找到原对应账目,然后手工清账,以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销,就和原来的财务软件一致了,达不到SAP中清账的目的。我的理解是这样。

3、F-44是只做纯粹的清帐动作。在所有的未清项之间选择至少2个未清项进行清帐。跟付款无关。

账面金额为1665000人民币元,但按年末汇率35计算,折算金额为1670000人民币元,故在应收账款的借方人民币位置应增加5000元,这就是汇兑收益。

所谓的GR和IR的汇率差异,指的是外币采购的情况,收货和收**有时间差,则汇率发生波动,进暂存科目的金额汇率转换后出现的差异金额。

公司需要支付的货币与供应商所在国家的货币不同,汇率波动可能会导致SAP过账时出现差异。sap过账时需要注意客户和实际付款人名称要一致,保证校验时供应商与做付款申请时的供应商一致等。

SAP里有专门的事物代码维护汇率的。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率,根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。像你这种情况,你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。

关于sap汇票账务处理和sap暂估入库的账务处理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的账务处理技巧了吗?如果你还想了解更多账务处理相关的文章,记得收藏关注本站。

货币汇率怎么查?

1 可以通过互联网查询货币汇率。2 具体来说,可以通过银行官网、第三方金融网站等途径查询汇率,这些平台提供实时的汇率信息,并且可以选择不同的货币对进行查询,例如人民币兑美元、欧元兑英镑等,用户还可以通过设置报警功能,获得汇率波动的提醒。3 此外,社交媒体上也有许多汇率查询的应用,例如微信公众号、财经类APP等,都可以查看货币汇率。同时,还可以选择通过电话或前往实体银行柜台等方式查询汇率信息。

SAP采购收货**汇率差额解析

**校验时,由于汇率不一样,导致应付供应商、GR/IR暂估等不一致,此时会产生汇兑差异,项目上发现汇兑差异没有进入到KDM科目里面去,我们来看看汇率差异是怎么进到科目里面去的。

在采购订单的抬头部分有这样一个字段——“固定汇率”。

勾选了固定汇率的意思是做收货或者做**校验的时候汇率是不变的,若没有勾选该栏位,则收货和**校验的时候会有汇差,那么系统会如何处理这部分汇差呢?

我们首先看一下汇率维护的事务代码——OB08

创建采购订单时,交易币别是USD。而汇率是每个月更新一次。

例如:1.1日我们采购入库了100PC,价格10USD。但本位币为VND,入库金额,GR/IR都为VND。

在2月做**校验时,由于汇率不一样,导致应付供应商、GR/IR暂估等不一致,此时会产生汇兑差异。

至于为什么过账到这个科目中,我们需要查看相应的配置。

事务代码:OMWB/OBYC

KDM汇率差异

KDR汇差四舍五入的小差异

对于如何处理汇率差异后台配置有三种情况可供选择。

●空:GR和IR之间的汇率差异

差异会进入到KDM科目中去。

●X:IR和假定汇率之间的汇率差异

差异会进入到KDM科目中去。若设置了“X”,给了一个假定的汇率做参照,则一定需要设置“ERP”(汇率类型)。

●N:没有汇率差异,只有价格差异

差异不会进入到KDM科目中去。

也就是当选择了N,就不会进到KDM的科目里面去了,而是进到库存科目了。

更多关注,请点击:

《SAP采购定价之高阶应用组定价》

《SAP采购定价之高阶应用条件排除》

《SAP采购定价之高阶使用场景固定金额设置》

《Third-partyorderprocessing第三方销售详解》

《SAP公司间外协业务流程以及配置说明》

《SAP转储订单之STOwithDeliveryviaShipping》

sap系统汇率信息的简单介绍 - 变形虫

OAAD的相关配置里面是没有上传者的特别记录的。因为系统默认只有有权限的人才可以做这个动作,而且一般情况下是放在操作系统上的jpg文件,不像其他数据是放在saptable里有auditlog的。

首先打开应用商店,搜索中国建设银行APP,如下图所示。然后点击下载后进行安装,如下图所示。接下来登录你的账号,如下图所示。然后下滑到底部找到部分汇率,如下图所示。

在汇率查询菜单中,可以分别输入想要查询的外币数量,系统就会显示相对应的人民币数量,汇率一目了然,如下图示。也可以点击更多铵钮,查看到更多的外币汇率,如下图示。

请您登录中国银行官方网站(),点击首页中间右侧的“金融数据”-“中国银行外汇牌价”,选择“起止日期”、“货币”进行查询。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。

1、“在途物资”--SAP中主要用于SAP重组时,GR/IR借方暂时结转的对方科目使用。

2、GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的,通过这个配置实现了收货、**校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。

3、GR/IR全称GoodsReceipt/InvoiceReceipt,翻译过来就是收货/收**了。在sap系统中,GR/IR是个过渡性科目,用于记录在途物资和应付暂估,为什么要如此做呢,是为了出财务报表。

1、sap系统两个公司本位币一个是RMB,一个是CNY没有什么影响。ERP货币的设置SAP系统提供了灵活的多货币记帐,公司代码及其对应的本位币可灵活设置,可以轻松应对跨国集团在全球的不同货币业务。

2、当然会产生损益,因为在不同月份汇率不一样。3月份收货会产生会计凭证,借:库存,贷:1000057,此时是3月份的汇率。

3、将所有的资产统一按一个汇率折算,也过于简化了,应作改进。如何改进,有两种办法:一是将所有资产分为流动资产和非流动资产(负债也一样)。

4、手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。

5、不知你说的价格维护是不是指物料主数据的财务视图价格的更新。如果是,通常采用ob08里面,汇率类型为P的那个汇率。汇率类型为M的一般用于业务凭证。当然这是系统默认配置,亦可更改的。

6、OAAD的相关配置里面是没有上传者的特别记录的。因为系统默认只有有权限的人才可以做这个动作,而且一般情况下是放在操作系统上的jpg文件,不像其他数据是放在saptable里有auditlog的。

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