300719股票行情(安达维尔(300719) - 业绩预告 - 股票行情中心 - 搜狐证券)

时间:2023-11-30 21:25:23 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

安达维尔(300719) - 业绩预告 - 股票行情中心 - 搜狐证券

预计2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2002.72万元至2302.72万元。业绩变动原因说明公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比实现扭亏为盈,与去年同期相比,净利润增加约2,679.34万元至2,979.34万元,主要原因如下:1、2023年前三季度公司实现收入同比增长约58%,其中第三季度实现营业收入较去年同期增长约140%。主要系公司配套的重点型号航空座椅产品订单持续放量带来的增长,以及民航维修业务因航班复苏而实现的同比增长。2、公司在前三季度进行的业务拓展、项目备产、人才队伍建设及成本控制工作也为前三季度的收入及利润同比增长提供了良好的保障。

预计2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2002.72万元至2302.72万元。业绩变动原因说明公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比实现扭亏为盈,与去年同期相比,净利润增加约2,679.34万元至2,979.34万元,主要原因如下:1、2023年前三季度公司实现收入同比增长约58%,其中第三季度实现营业收入较去年同期增长约140%。主要系公司配套的重点型号航空座椅产品订单持续放量带来的增长,以及民航维修业务因航班复苏而实现的同比增长。2、公司在前三季度进行的业务拓展、项目备产、人才队伍建设及成本控制工作也为前三季度的收入及利润同比增长提供了良好的保障。

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-320万元至-400万元。业绩变动原因说明报告期内,公司主营业务收入实现同比增长,但归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。1、报告期内,主营业务收入实现增长主要原因为:(1)民航业务方面,航班数量持续恢复,民航维修业务同比实现增长,航空厨房插件系列产品的进一步取证及市场推广活动效果显着。(2)防务业务方面,多个机载设备批产项目已经落地并逐步交付,机载训练及保障设备等重大项目采办流程进展正常,新业务及新领域客户的拓展均取得阶段性成果。2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要原因为:(1)公司一季度实现盈利,但第二季度内实现收入的产品结构较上年同期有所不同,不同产品结构之间毛利率水平存在差异,报告期内体现的毛利率同比下降。根据公司所处行业周期性特点及公司年度经营计划,重点项目及批产项目的交付将集中在下半年度,公司盈利能力将逐步恢复到正常水平。(2)上半年,为满足公司战略发展及年度科研生产任务保障需要,公司积极加强了人才补充及队伍建设;同时,为推进主营业务向新客户领域的拓展及新兴业务向老客户的拓展,公司全面加大了市场开拓力度,导致报告期内相关人力成本及期间费用有所增长。上半年的各项投入虽然减少了报告期内的利润,但为下半年的业绩目标实现及周期、质量的保障打下了坚实的基础。

预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:50万元至100万元。业绩变动原因说明2023年第一季度,公司按照经营计划稳步推进了各项工作,完善了各产品线的战略规划,主营业务收入总体实现了增长,净利润同比扭亏为盈。民航业务方面,航班数量正逐步恢复到2019年同期水平,民航维修业务收入同比实现增长,厨房插件系列产品的科研及取证工作进展顺利;防务业务方面,重大项目采办流程进展顺利,机载设备相关项目的落地促进了业务的放量;同时,报告期内公司全面开展了智能及软件业务的市场开拓工作。另外,报告期内,公司收到的**补助同比增加,也促进了利润的增长。

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4581.54万元,与上年同期相比变动幅度:-539.45%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比下降13.23%,营业利润同比下降1,425.23%,利润总额同比下降1,542.94%,归属于上市公司股东的净利润同比下降539.45%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降631.97%。公司2022年度营业收入同比明显下降,其中防务业务重点型号合同签订、重大项目的招标采购流程均不同程度延迟,导致公司核心机载产品无法在报告期内交付并确认收入,以及公司因防务业务个别已交付产品受到定价因素的影响,也导致了报告期内收入及利润的下降。报告期内,因实施股权激励,导致当期摊销的股权激励费用同比增长;同时,报告期内回款减少导致计提应收账款坏账准备同比增加,影响了净利润。报告期内,基本每股收益下降539.27%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产降低2.37%;归属于上市公司股东的所有者权益降低4.34%;公司股本增长0.52%;归属于上市公司股东的每股净资产降低4.84%。

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4581.54万元,与上年同期相比变动幅度:-539.45%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比下降13.23%,营业利润同比下降1,425.23%,利润总额同比下降1,542.94%,归属于上市公司股东的净利润同比下降539.45%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降631.97%。公司2022年度营业收入同比明显下降,其中防务业务重点型号合同签订、重大项目的招标采购流程均不同程度延迟,导致公司核心机载产品无法在报告期内交付并确认收入,以及公司因防务业务个别已交付产品受到定价因素的影响,也导致了报告期内收入及利润的下降。报告期内,因实施股权激励,导致当期摊销的股权激励费用同比增长;同时,报告期内回款减少导致计提应收账款坏账准备同比增加,影响了净利润。报告期内,基本每股收益下降539.27%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产降低2.37%;归属于上市公司股东的所有者权益降低4.34%;公司股本增长0.52%;归属于上市公司股东的每股净资产降低4.84%。

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:135万元至200万元。业绩变动原因说明报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要原因为防务机载设备研制业务及民航业务营业收入均同比增加;同时,报告期内,公司致力于内部管理建设,为本报告期业绩同比增长提供了基础。

预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1100万元至-1400万元。业绩变动原因说明报告期内,营业收入较上年同期有所下降,主要原因为机载设备业务部分产品收入未能在报告期内确认,公司积极应对,目前合同签订及验收等工作推进正常,同时,客户部分重大项目采购已陆续启动,公司防务核心产品通过竞标等方式均参与其中,有望逐渐形成产值;报告期内公司收到的增值税退税及**补贴同比下降,公司正在办理符合条件的销售合同的相关退税手续,后续将陆续收到退税款项;另外,2021年度实施的第二类限制性股权激励,也增加了本报告期的股份支付费用。综上因素,报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降。

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1042.57万元,与上年同期相比变动幅度:-89.08%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比下降22.02%,营业利润同比下降95.53%,利润总额同比下降95.79%,归属于上市公司股东的净利润同比下降89.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降89.17%。2021年,由于民航业务受到疫情影响,没有实现预期增长,其中民航机载设备研制取得较大进展,相关产品已进行装机验证,即将完成适航取证工作;防务机载设备研制业务收入较上年同期大幅下降,主要受到客户部分产品采购流程启动较晚及合同签订进度的影响;同时,报告期内公司收到的增值税退税及**补贴同比下降,以及股份支付费用同比增长。综上因素,报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降。报告期内,基本每股收益下降89.08%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产减少12.54%;归属于上市公司股东的所有者权益减少3.46%;公司股本减少0.03%;归属于上市公司股东的每股净资产减少3.43%。

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1042.57万元,与上年同期相比变动幅度:-89.08%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比下降22.02%,营业利润同比下降95.53%,利润总额同比下降95.79%,归属于上市公司股东的净利润同比下降89.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降89.17%。2021年,由于民航业务受到疫情影响,没有实现预期增长,其中民航机载设备研制取得较大进展,相关产品已进行装机验证,即将完成适航取证工作;防务机载设备研制业务收入较上年同期大幅下降,主要受到客户部分产品采购流程启动较晚及合同签订进度的影响;同时,报告期内公司收到的增值税退税及**补贴同比下降,以及股份支付费用同比增长。综上因素,报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降。报告期内,基本每股收益下降89.08%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产减少12.54%;归属于上市公司股东的所有者权益减少3.46%;公司股本减少0.03%;归属于上市公司股东的每股净资产减少3.43%。

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-84万元至-134万元。业绩变动原因说明报告期内,公司第三季度的盈利情况与去年基本持平,年内累计归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因为:1、受主要客户部分采购合同签订及部分产品验收进度的影响,导致主营业务收入同比下降。2、公司在报告期内收到的增值税退税同比减少。3、为满足公司战略发展需要,公司员工数量较上年同期有所增加,相关费用增长。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响约为12万元。

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-84万元至-134万元。业绩变动原因说明报告期内,公司第三季度的盈利情况与去年基本持平,年内累计归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因为:1、受主要客户部分采购合同签订及部分产品验收进度的影响,导致主营业务收入同比下降。2、公司在报告期内收到的增值税退税同比减少。3、为满足公司战略发展需要,公司员工数量较上年同期有所增加,相关费用增长。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响约为12万元。

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1000万元至-1300万元,与上年同期相比变动幅度:-132.14%至-141.78%。业绩变动原因说明报告期内,公司归属股东的净利润较上年同期下降,主要因为部分产品受到合同签订及验收进度的影响,未能在报告期内进行收入确认,导致主营业务收入同比下降。同时,公司在报告期内收到的增值税退税同比减少。在期间费用方面,公司为满足中长期战略发展需要,报告期内进行了人才储备,员工数量较上年同期增加,使得相关人工费用增加。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响约为20万元。

预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-100万元至-200万元,与上年同期相比变动幅度:91.87%至83.74%。业绩变动原因说明报告期内,公司的收入与利润均实现了增长,主要是公司在积极落实**疫情防控要求下,顺利保障了科研生产的进度,完成了公司的经营计划,其中内饰和座椅产品业务同比增长明显;另外,公司收到的**补贴同比有所增加。公司在年初启动了以客户为中心、业财融合、IPD(集成产品开发)等理念为指引的全面体系改进工作,进一步推进精细化管理,促进公司健康发展。报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为10万元。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9547.85万元,与上年同期相比变动幅度:30.53%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比上升10.36%,营业利润同比上升26.21%,利润总额同比上升24.76%,归属于上市公司股东的净利润同比上升30.53%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升22.38%。2020年度公司较好的完成了既定战略及年度经营计划,保障了重大销售商机的转化,实现了收入的增长;同时,报告期内,公司收到的**补贴有所增加,国家在疫情期间出台的社保优惠政策使得公司相关费用降低。报告期内,基本每股收益上升30.29%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润增加。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产增长11.97%;归属于上市公司股东的所有者权益增长7.33%;公司股本减少0.07%;归属于上市公司股东的每股净资产增加7.40%。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9547.85万元,与上年同期相比变动幅度:30.53%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比上升10.36%,营业利润同比上升26.21%,利润总额同比上升24.76%,归属于上市公司股东的净利润同比上升30.53%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升22.38%。2020年度公司较好的完成了既定战略及年度经营计划,保障了重大销售商机的转化,实现了收入的增长;同时,报告期内,公司收到的**补贴有所增加,国家在疫情期间出台的社保优惠政策使得公司相关费用降低。报告期内,基本每股收益上升30.29%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润增加。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产增长11.97%;归属于上市公司股东的所有者权益增长7.33%;公司股本减少0.07%;归属于上市公司股东的每股净资产增加7.40%。

预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-112万元至88万元,与上年同期相比变动幅度:-103.75%至-97.06%。业绩变动原因说明2020年前三季度,公司各项工作均按照公司战略及年度经营计划正常开展,保障了各类产品的交付和重要项目的推进,营业收入实现同比增长,但部分防务产品因受到销售合同签订进度的影响,未能在报告期内实现收入确认。同时,由于报告期内实现收入的产品结构较上年同期有所变化,不同产品类型之间毛利率水平存在差异,预计净利润与上年同期相比基本持平。

预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-112万元至88万元,与上年同期相比变动幅度:-103.75%至-97.06%。业绩变动原因说明2020年前三季度,公司各项工作均按照公司战略及年度经营计划正常开展,保障了各类产品的交付和重要项目的推进,营业收入实现同比增长,但部分防务产品因受到销售合同签订进度的影响,未能在报告期内实现收入确认。同时,由于报告期内实现收入的产品结构较上年同期有所变化,不同产品类型之间毛利率水平存在差异,预计净利润与上年同期相比基本持平。

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3000万元至3300万元,与上年同期相比变动幅度:1656%至1832%。业绩变动原因说明报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要原因为:1、报告期内,公司充分调动全员积极性,疫情防控和科研生产两不误,保证了各项工作均按照公司既定战略及年度经营计划正常推进。重大项目的科研工作、全面质量管理提升工作、预算管理及程序手册优化工作均得到有序推进,同时重大商机获取及业务开拓也进展顺利。有效降低了疫情对公司生产经营不利的影响,并且还实现了公司经营业绩稳步增长,其中机载防护装甲业务增长突出,实现主营业务利润的增长。2、本报告期内,国家在疫情期间推出的社保优惠政策使得公司相关费用减少,公司收到的增值税退税款同比增加,使得利润增长。3、报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响约为55万元。

预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1100万元至-1300万元。业绩变动原因说明2020年第一季度,新型冠状病毒疫情发生以来,公司成立疫情防控小组,积极进行疫情防控工作,开展了员工信息全掌握、园区环境全消毒、现场办公与居家办公相结合等一系列防控措施,并对湖北疫区进行现金捐赠,充分履行了疫情防控责任及社会责任。同时,公司克服客观困难,积极推进复工复产工作,保证各项工作均按照公司既定年度战略及经营计划正常开展,重大项目的科研工作、全面质量管理提升工作、预算及内部管理程序手册优化工作均得到有序推进、重大商机获取及业务开拓也进展顺利。报告期内,预计销售收入同比有所下降,成本费用相应亦有所下降,总体净利润较上年同期略有下降。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7000万元至7800万元,与上年同期相比变动幅度:26.26%至40.69%。业绩变动原因说明2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要原因系:1、报告期内,公司坚定贯彻业务聚焦的发展战略,各板块业务稳步增长,营业收入同比增长导致净利润增长;2、报告期内,公司推动了一系列精细化管理措施的落地,包括质量、科研、绩效等体系的提升,成本费用水平的优化,使得公司总体经营效率和盈利能力得到了提升。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7000万元至7800万元,与上年同期相比变动幅度:26.26%至40.69%。业绩变动原因说明2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要原因系:1、报告期内,公司坚定贯彻业务聚焦的发展战略,各板块业务稳步增长,营业收入同比增长导致净利润增长;2、报告期内,公司推动了一系列精细化管理措施的落地,包括质量、科研、绩效等体系的提升,成本费用水平的优化,使得公司总体经营效率和盈利能力得到了提升。

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2829万元至3129万元。

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2829万元至3129万元。

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:100万元至200万元。业绩变动原因说明报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要原因为:本报告期内,公司围绕年度经营目标和工作计划,聚焦主业,各板块业务有序开展,营业收入同比增加;同时,本报告期内,公司核心竞争力建设方案逐步落地,质量、技术、产品、营销、成本相关工作均取得良好进展,公司持续着力于精细化管理的提升,采取了包括采购方式优化、绩效方案改进、制度流程完善、训练有素理念落地等一系列措施,使得公司生产运营效率有所提升,为本报告期业绩同比增长提供了基础。报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为83万元。

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1100万元至-1300万元。业绩变动原因说明2019年第一季度,公司经营情况总体稳定向好,根据公司战略、年度计划及预算,持续进行业务开拓、生产运营及管理提升等工作,由于人工费用及研发费用较上年同期有所增长,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平或略有下降。

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5326.32万元,与上年同期相比变动幅度:-40.68%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比上升13.4%,主要来自整机防弹装甲业务的增长。但在其他系列产品上,由于受主要客户采购计划延迟下达的影响,报告期内公司主营业务收入未完全实现与资源投入相匹配的增长。报告期内,营业利润同比下降40.97%,利润总额同比下降40.85%,归属于上市公司股东的净利润同比下降40.68%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降52.8%。以上指标下降主要是因为公司在报告期内为保证中长期战略发展规划,有针对性的加大了资源投入,包括:报告期内研发投入较上年同期增加,相应新项目未在报告期内形成产值,未来有望逐步释放;报告期内新增了两个办公厂区投入运营,扩大了产能以满足战略布*及新项目发展要求,导致相应的运营费用增加;报告期内进行了人才储备,提高了技术能力及营销能力,导致相关人工费用增加。报告期内,基本每股收益下降54.42%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产增长4.44%;归属于上市公司股东的所有者权益减少1.84%;公司股本增加50.79%,主要系2018年以资本公积转增股本所致。

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5326.32万元,与上年同期相比变动幅度:-40.68%。业绩变动原因说明(一)经营业绩报告期内,公司营业收入同比上升13.4%,主要来自整机防弹装甲业务的增长。但在其他系列产品上,由于受主要客户采购计划延迟下达的影响,报告期内公司主营业务收入未完全实现与资源投入相匹配的增长。报告期内,营业利润同比下降40.97%,利润总额同比下降40.85%,归属于上市公司股东的净利润同比下降40.68%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降52.8%。以上指标下降主要是因为公司在报告期内为保证中长期战略发展规划,有针对性的加大了资源投入,包括:报告期内研发投入较上年同期增加,相应新项目未在报告期内形成产值,未来有望逐步释放;报告期内新增了两个办公厂区投入运营,扩大了产能以满足战略布*及新项目发展要求,导致相应的运营费用增加;报告期内进行了人才储备,提高了技术能力及营销能力,导致相关人工费用增加。报告期内,基本每股收益下降54.42%,主要因为报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。(二)财务状况报告期末相比较报告期初,公司总资产增长4.44%;归属于上市公司股东的所有者权益减少1.84%;公司股本增加50.79%,主要系2018年以资本公积转增股本所致。

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-1600万元至-1800万元。业绩变动原因说明2018年前三季度,利润较上年同期有所下降。主要原因为公司按照既定的经营计划持续加大研发投入;同时,为满足公司战略发展需要,公司人员较上年同期有所增加,相关费用增长。

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-1600万元至-1800万元。业绩变动原因说明2018年前三季度,利润较上年同期有所下降。主要原因为公司按照既定的经营计划持续加大研发投入;同时,为满足公司战略发展需要,公司人员较上年同期有所增加,相关费用增长。

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-100万元至-200万元。业绩变动原因说明报告期内,公司围绕既定的发展战略,各项经营计划稳步推进,持续加大业务拓展投入。2018年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要原因是销售收入较上年同期有所增长。

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-100万元至-200万元。业绩变动原因说明报告期内,公司围绕既定的发展战略,各项经营计划稳步推进,持续加大业务拓展投入。2018年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要原因是销售收入较上年同期有所增长。

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-900万元至-1200万元。业绩变动原因说明2018年第一季度,公司经营情况保持稳定,持续加大业务开拓投入,管理费用较上年同期有一定幅度增长,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8885.51万元,与上年同期相比变动幅度:-2.55%。业绩变动原因说明报告期内,公司经营稳步开展,公司营业收入同比上升10.76%。公司营业利润同比上升19.06%,主要为**补助列报影响。归属于上市公司股东的净利润同比下降2.55%,主要为人工成本等支出增加影响。报告期内,公司基本每股收益同比下降6.32%,加权平均净资产收益率下降8.52个百分点,主要受公司首次公开发行股票股本扩大影响。报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、股本以及归属于上市公司股东的每股净资产均有较大幅度增长,主要为公司首次公开发行股票募集资金到账的影响。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8885.51万元,与上年同期相比变动幅度:-2.55%。业绩变动原因说明报告期内,公司经营稳步开展,公司营业收入同比上升10.76%。公司营业利润同比上升19.06%,主要为**补助列报影响。归属于上市公司股东的净利润同比下降2.55%,主要为人工成本等支出增加影响。报告期内,公司基本每股收益同比下降6.32%,加权平均净资产收益率下降8.52个百分点,主要受公司首次公开发行股票股本扩大影响。报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、股本以及归属于上市公司股东的每股净资产均有较大幅度增长,主要为公司首次公开发行股票募集资金到账的影响。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8885.51万元,与上年同期相比变动幅度:-2.55%。业绩变动原因说明报告期内,公司经营稳步开展,公司营业收入同比上升10.76%。公司营业利润同比上升19.06%,主要为**补助列报影响。归属于上市公司股东的净利润同比下降2.55%,主要为人工成本等支出增加影响。报告期内,公司基本每股收益同比下降6.32%,加权平均净资产收益率下降8.52个百分点,主要受公司首次公开发行股票股本扩大影响。报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、股本以及归属于上市公司股东的每股净资产均有较大幅度增长,主要为公司首次公开发行股票募集资金到账的影响。

预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:891.02万元,较上年同期相比变动幅度:44.27%。业绩变动原因说明公司2017年1-9月业绩预计同比有所增长,主要是因为营业收入有所增加,包括2017年9月收到一笔军品补差价款。

股票第一天复盘最多能涨多少?

没有上限。

不受涨跌幅限制的有以下情况:

1、新股上市首日

2、股改股票(S开头,但不是ST)完成股改,复牌首日

3、增发股票上市当天

4、股改后的股票,达不到预计指标,追送股票上市当天

5、某些重大资产重组股票比如合并之类的复牌当天

6、退市股票恢复上市日 股票复盘后不限制涨跌幅度,就属于第五种情况。

股票行情快报:安达维尔(300719)5月18日主力资金净卖出732.26万元_成交额_流向_数据

原标题:股票行情快报:安达维尔(300719)5月18日主力资金净卖出732.26万元

截至2023年5月18日收盘,安达维尔(300719)报收于12.59元,上涨1.12%,换手率2.89%,成交量5.23万手,成交额6552.54万元。

5月18日的资金流向数据方面,主力资金净流出732.26万元,占总成交额11.18%,游资资金净流出254.16万元,占总成交额3.88%,散户资金净流入986.42万元,占总成交额15.05%。

近5日资金流向一览见下表:

该股主要指标及行业内排名如下:

安达维尔2023一季报显示,公司主营收入1.0亿元,同比上升63.17%;归母净利润64.01万元,同比上升105.11%;扣非净利润57.78万元,同比上升104.16%;负债率21.82%,投资收益0.0万元,财务费用42.17万元,毛利率44.79%。安达维尔(300719)主营业务:航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务。。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级1家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为12.35。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,安达维尔(300719)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标2星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0~5星,最高5星)

资金流向名词解释:指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入,股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量,这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

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安达维尔股票(300719安达维尔股票)-串串财经网

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其代表作C919大型客机是中国商飞自主研发的国产大飞机,具有100座级别的客机座位数,是中国具有完全自主知识产权的大型客机。中国商飞是中国大飞机产业的龙头企业,其在大飞机概念股中具有巨大的潜力和投资价值。

无人机龙头是:洪都航空。嫦娥飞船龙头是:轴研科技。军工工程建设龙头是:中航三鑫。军工汽车龙头是:航天晨光。大飞机龙头是:航天电子。北斗导航龙头是:中海达。安全龙头是:高德红外。

大飞机概念龙头股一览表宝钛股份(600456)宝鸡钛业股份有限是一家主要从事钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料生产、加工和销*业务的中国。

中航西飞000768中航西安飞机工业股份有限主要从事军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车等军民用航空零部件产品的研发、生产、、维修与服务。主要产品有军用飞机整机、飞机零部件、航空服务。

1、于-11-09在创业板上市,-年,该上市的净利润分别为0.90、0.50.73亿元。

2、是安达维尔A股股票,300719上市时间:-11-09,走势可以在炒股查看的。

3、安达维尔上市名称:北京安达维尔科技股份有限所属行业:专业技术服务业投资方:非公开上市时间:年11月09日发行价:12。

4、那么,安达维尔什么时候上市呢?据小编了解,应该会在11月份上市。怎样看自己可以申购多少?你的行情会提示。(勤快的人看这里:具体算法和原来一样,深交所需非限售股1万元以上,每5000元市值可以多一个号。

当航天军工概念股拉升时,通常有以下几个原因:策支持:府加大对航天军工领域的投入,出台相关策以支持行业发展,有助于提升市场对该板块的关注度和预期,推动股价上涨。

月3日,国防军工板块一骑绝尘,全线暴涨。8月3日,国防军工板块开盘便连续拉升走强。截至发稿前,板块涨超3%,领先第二名7%,稳居31个申万一级行业榜首。

月2日午后,国防军工板块盘持续振荡走强,睿创微纳涨超7%,紫光国徽,西部超导,洪都航空等涨超5%,领涨板块,自4月27日以来累计反弹已超28%!国防军工ETF(512810)现涨近2%,成交额超4500万元,换手率12%。

据最新消息显示,航天军工板块开盘走强,航天通信(600677)股票涨停,航天长峰(600855)股价涨达7%,航天晨光(600501)等股票跟涨拉升。那么,航天军工板块股票有哪些呢?下面小编就给大家简单的介绍几个吧。

据最新消息显示,国防军工板块直线拉升,中国卫通(601698)涨近7%,四创电子(600990)、光启技术(002625)等个股也有不同程度的上涨。那么,国防军工板块股票有哪些呢?下面随小编来了解一下相关的信息吧。

据最新消息显示,军工板块反弹拉升。博云新材(002297)、洪都航空(600316)、航发科技(600391)、中国海防(600764)以及航天电子(600879)等个股纷纷反弹拉升。

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股票实时行情怎么查看?

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k线分析

K线根据计算单位的不同,一般分为:日K线、周K线、月K线、年线与分钟K线等。K线是一条蜡烛形柱线,可以从中看出开盘价、最高价、高低价和收盘价的位置。最高价和最低价,就是这条柱线的最高点或最低点,当开盘价低于收盘价时,这条柱线是红色的(阳线),实心粗部分低点是开盘价、高点是收盘价。当开盘价高于收盘价时,这条柱线是绿(或蓝)色的(阴线),实心粗部分低点是收盘价、高点是开盘价。当开盘价和收盘价一样时,这条柱线是白色的(十字星),十字交叉点就是开盘价和收盘价。开盘价与收盘价之间的粗柱状称为实体,实体上方细线部分称为上影线,实体下方细线部分称为下影线。

一般来说,我们可以从K线的型态可判断出交易时间内的多、空情况。例如光头光脚的大阳线,表示涨势强烈。不过,应该注意的是,在使用K线图时,单个K线的意义并不大。股价经过一段时间的运行后,在图表上即形成一些特殊的区域或形态,不同的形态显示出不同意义。

K线图通常有分为日、周、月、季、年K线图,平时最多用日K线图,里面有5日、10日、20日、30日、60日等均线,分别用白、黄、紫、绿、蓝等颜色在图中显示,其各线参数和颜色可以改变的,那些均线在不同情况下可成为支撑线或阻力线,从各均线可看出股票的运行趋势。在股票市场所讲的趋势,就是股票K线连续组合的总体运行方向。比如日K线在5、10、20、30日均线的上方,且各均线是向上,虽然其中有升有跌(均线在K线下方时都起着一定的支撑作用),这时的趋势是向上没有改变。相反日K线在各均线的下方,且各均线是向下的时候,其中同样有升有跌(均线在K线上方时都起着一定的阻力作用),这时的趋势是向下没有改变。如果均线由向上改变成向下,或由向下改变成向上,这时就有可能改变原来的趋势。可根据其运行变化来选择股票的买卖点。5、10、20日线显示出较短时间的趋势,30、60、120、250日线则显示中、长时间的趋势。

2.大盘分析

  进行证券投资首先要读懂大盘行情,大盘行情只是一种通俗的说法,一般是指股票市场价格的总体走势。目前,我国上海和深圳两个证券交易所分别编制并公布了多个从不同角度反映市场价格总体走势的股票价格指数,其中最具有代表性的分别是上证指数(1A0001)、上证180(1B0007)指数、深证成指(399001)和深圳综指(399106),下面以上证指数为例,简单介绍如何解读和分析大盘行情。

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